Spisu treści:
- Co to jest Schedule C?
- Które firmy muszą złożyć harmonogram C?
- Czy mogę korzystać z harmonogramu C-EZ?
- Czy muszę złożyć osobny harmonogram C dla każdej własnej firmy?
- W jaki sposób powinienem złożyć harmonogram C dla biznesu męża / żony?
- Jakie najnowsze zmiany muszę wiedzieć?
- Jakie informacje muszę wypełnić harmonogram C?
- Co to jest proces wypełniania harmonogramu C?
- Jak mogę złożyć Schedule C z IRS?
- Jak poprawić błąd w Harmonogramie C?
Wideo: From Freedom to Fascism - - Multi - Language 2024
Harmonogram C jest ważnym formularzem podatkowym dla właścicieli małych firm. Ten artykuł odpowiada na pytania dotyczące tego formularza.
Co to jest Schedule C?
Harmonogram C - Zysk lub strata z działalności gospodarczej jest częścią indywidualnej deklaracji podatku dochodowego IRS Formularz 1040. Pokazuje dochód firmy za rok podatkowy, a także koszty uzyskania przychodów. Wynikowy zysk netto lub strata działalności, znaleziony w linii 31, jest następnie raportowany w wierszu 12 formularza 1040. Jest on także zapisany w linii 2 wykazu E w celu ustalenia podatków od samozatrudnienia.
Które firmy muszą złożyć harmonogram C?
Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą i nie jest ona zarejestrowana w Twoim stanie jako szczególny rodzaj podmiotu gospodarczego, jesteś jedynym właścicielem. Wyłączni właściciele muszą złożyć Schedule C. Użytkownik powinien również złożyć Schedule C, jeśli jesteś wyłącznym właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub LLC.
Możesz również skorzystać z Schedule C, aby złożyć zeznanie podatkowe, jeśli jesteś jedynym właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej jednoosobową LLC lub SMLLC).
Czy mogę korzystać z harmonogramu C-EZ?
Jeśli twoja jest bardzo małą firmą, która kosztuje $ 5000 w biznesie, możesz skorzystać z Schedule C-EZ, aby zaoszczędzić czas na przygotowywaniu podatków. Niektóre z innych kryteriów korzystania z Schedule C-EZ to:
- Musisz użyć metody kasowej rachunkowości,
- Twoja firma nie może mieć żadnych zapasów produktów lub części używanych do wytwarzania produktów,
- Twoja firma musi mieć zysk za rok, w którym składasz deklarację; bez utraty aktywności pasywnej,
- Nie masz pracowników,
- Nie amortyzujesz ani nie amortyzujesz zakupów aktywów biznesowych, oraz
- Nie odliczasz wydatków na korzystanie z domowego biznesu.
Możesz również złożyć wniosek za pomocą Schedule C-EZ, jeśli jesteś pracownikiem ustawowym. Wszystkie wymagania dotyczące korzystania z Schedule C-EZ są wymienione w części I formularza.
Czy muszę złożyć osobny harmonogram C dla każdej własnej firmy?
Musisz złożyć oddzielny wykaz C dla każdej firmy, którą posiadasz, pokazując dochód i odliczenia od dochodu dla tej konkretnej firmy.
W jaki sposób powinienem złożyć harmonogram C dla biznesu męża / żony?
Zazwyczaj dwie osoby są uważane za partnerów i muszą złożyć deklarację podatkową, gdy są właścicielami firmy. Jeśli jednak Ty i Twój współmałżonek aktywnie uczestniczysz w codziennej działalności Twojej firmy, możesz utworzyć oddzielne formularze Schedule C. Podziel przychody i wydatki biznesowe między siebie.
Ten rodzaj działalności nazywa się "kwalifikowanym wspólnym przedsięwzięciem". QJV jest dostępny tylko w niektórych stanach iw pewnych okolicznościach. Skontaktuj się z doradcą podatkowym, zanim spróbujesz złożyć wniosek w ten sposób.
Jakie najnowsze zmiany muszę wiedzieć?
Internal Revenue Service zezwoliła na alternatywną uproszczoną metodę obliczania wydatków biura domowego w harmonogramie C od 2013 r. Obliczona stawka wynosi od 5 USD do 300 stóp kwadratowych za maksymalnie 1,500 USD. Arkusz roboczy jest dostarczany, a obliczenia są wprowadzane w linii 30 w Wykazie C. Słowo ostrzeżenia: możesz otrzymać większe odliczenie, jeśli użyjesz oryginalnej, bardziej skomplikowanej metody obliczania. Każdego roku masz wybór.
Jakie informacje muszę wypełnić harmonogram C?
Będziesz potrzebować następujących informacji, aby wypełnić swój Schedule C:
- Rachunek zysków i strat, czasami nazywany rachunkiem zysków i strat, za rok podatkowy
- Bilans dla roku podatkowego
- Oświadczenia dotyczące zakupu jakichkolwiek aktywów w trakcie roku podatkowego, w tym pojazdy, wyposażenie i nieruchomości (grunty i budynki)
- Informacje o zapasach w celu przygotowania kalkulacji kosztów sprzedaży towarów, jeśli Twoja firma sprzedaje produkty
- Szczegółowe informacje na temat kosztów podróży i samochodu / ciężarówki, posiłków i wydatków na cele rozrywkowe oraz wydatków związanych z prowadzeniem domu.
Co to jest proces wypełniania harmonogramu C?
Aby wypełnić Harmonogram C, postępuj zgodnie z sekcjami:
1. Dochód. Jeśli sprzedajesz produkty i masz inwentarz, musisz wypełnić sekcję Koszt sprzedanych towarów (sekcja III formularza), aby obliczyć koszt produktów lub części. Następnie uwzględnij wszystkie pozostałe dochody i odejmij zwroty i ulgi oraz koszty sprzedanych towarów, aby uzyskać dochód brutto.
2. Koszty. W części II znajdują się wszystkie twoje odliczenia na wydatki biznesowe. Jeśli masz pojazd, który prowadzisz do użytku służbowego, skorzystaj z Części IV, aby obliczyć to odliczenie. Jeśli korzystasz z części domu w celach biznesowych, do obliczenia tego odliczenia będziesz musiał użyć formularza 8890 IRS lub będziesz mógł skorzystać z uproszczonej kalkulacji.
3. Przychody netto. Ostatnia część harmonogramu C oblicza dochód netto, odejmując odliczenia od dochodu brutto
Więcej szczegółowych informacji na temat wypełniania harmonogramu C można znaleźć w tym szczegółowym objaśnieniu procesu.
Jak mogę złożyć Schedule C z IRS?
Harmonogram pliku C z formularzem 1040 po wprowadzeniu dochodu z działalności netto z linii 31 harmonogramu C w wierszu 12, "Przychody lub straty biznesowe". Przychód ten jest uwzględniany we wszystkich innych źródłach przychodów w celu ustalenia całkowitego skorygowanego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nie zapomnij również obliczyć swojego podatku od pracy, który jest oparty na dochodzie netto w zestawie C.
Jak poprawić błąd w Harmonogramie C?
Musisz złożyć skorygowany Załącznik C jako część zmienionego osobistego zeznania podatkowego, Formularz 1040X, jeśli popełnisz błąd podczas wypełniania formularza.
Ubezpieczenie turystyczne: Dobry pomysł czy strata pieniędzy?
Ubezpieczenie podróżne może chronić Cię przed ryzykiem finansowym związanym z podróżowaniem, ale czy jest to dobry pomysł? Czytaj więcej, aby dowiedzieć się o wszystkich opcjach.
Kiedy twój pojazd jest totalną stratą?
Jeżeli pojazd, którego właścicielem jest firma, ponosi więcej niż niewielkie szkody, ubezpieczyciel może zadeklarować całkowitą stratę.
Rodzaje działalności - rodzaje działalności
Przewodnik po rodzajach działalności, w tym czynniki związane z wyborem rodzajów działalności, podatkami, odpowiedzialnością i szczególnymi okolicznościami przy wyborze rodzajów działalności.