Spisu treści:
- Ulgi podatkowe i potrącenia
- Wymagania dotyczące ulgi podatkowej na inwestycje w biznes energetyczny
- Kredyt inwestycyjny w zakresie energii słonecznej
- Odliczenie podatku za budynek "zielony"
- W jaki sposób moja firma otrzymuje zwrot podatku energetycznego i potrącenia?
Wideo: Nadpłata podatku 2024
Czy twoja firma rozważa zakup energii słonecznej? Chcesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Możesz być przyjazny środowisku i oszczędzać na kosztach, a mimo to otrzymać ulgę podatkową od swoich podatków od działalności gospodarczej dla tych projektów. Możesz mieć bardziej energooszczędny budynek biznesowy, a także uzyskać ulgę podatkową za swoje wydatki.
Ulgi podatkowe i potrącenia
Ulgi podatkowe są niedoceniane, ponieważ są źle rozumiane. Ulga podatkowa to obniżka podatku od wartości dolara w stosunku do dolara, ponieważ kredyt jest naliczany od dochodu brutto. Jeśli wydasz 100 USD na projekt efektywności energetycznej, Twój podatek biznesowy zostanie obniżony o 100 USD.
Ulgi podatkowe są prawie tak dobre, ale wchodzą w grę po ustaleniu dochodu brutto. W obu przypadkach maksymalne wykorzystanie ulg podatkowych i ulg podatkowych jest świetnym sposobem na obniżenie podatków od działalności gospodarczej.
Wymagania dotyczące ulgi podatkowej na inwestycje w biznes energetyczny
Twoja firma może uzyskać ulgę podatkową na konkretne inwestycje oszczędzające energię, w różnych formach. Te inwestycje muszą być w "inwestycyjnej nieruchomości kredytowej", którą można amortyzować lub amortyzować.
Kwota ulgi podatkowej wynosi:
- 30% w przypadku ogniw słonecznych, ogniw paliwowych i małego wiatru (patrz informacje o ulgach podatkowych dotyczących inwestycji w energię słoneczną poniżej)
- 10% na energię geotermalną, mikroturbiny i skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP)
Kwalifikujące się technologie obejmują:
- technologie słoneczne
- ogniwa paliwowe
- małe turbiny wiatrowe
- systemy geotermalne
- mikroturbiny
- skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP)
W celu twojego biznes kwalifikuje się do ulgi podatkowej z tytułu inwestycji:
- Twoja firma musi posiadać lub zbudować sprzęt
- Nieruchomość musi zostać oddana do użytku (być operowana) w roku, w którym bierzesz kredyt
- Sprzęt musi spełniać określone standardy wydajności i jakości
Ustawodawstwo w grudniu 2015 r. Rozszerzyło kredyt na technologie solarne i technologie kwalifikujące się do uzyskania ulgi podatkowej na produkcję, przy stopniowym zmniejszaniu środków w latach 2019-2022.
Kredyt inwestycyjny w zakresie energii słonecznej
Ważną częścią ulg podatkowych dostępnych przedsiębiorstwom na oszczędzanie energii jest ulga podatkowa na inwestycje w energię słoneczną. Stanowi część zmian ulg podatkowych wprowadzonych w grudniu 2015 r. I zapewnia ulgę podatkową w wysokości 30% dla przedsiębiorstw, które instalują, rozwijają i / lub finansują własność energii słonecznej.
Odliczenie podatku za budynek "zielony"
Jeśli chcesz ożywić budynek firmy i przekształcić go w "zielony" budynek, możesz uzyskać odliczenie podatku w tym celu. Odstępstwo od tego artykułu 179D dotyczy włączenia do budynku systemów o wysokiej energii, takich jak wysokowydajne oświetlenie wewnętrzne, systemy HVAC lub ciepłej wody, wydajnych kopert budynków. (Obwiednia budynku to "owinięcie" budynku - ściany, podłogi, okna, drzwi i dachy.)
Możesz uzyskać odliczenie w wysokości do 1,80 USD za stopę kwadratową w przypadku powierzchni budynków z tymi nowymi systemami, jeśli uzyskają 50% obniżkę kosztów energii i energii.
Zakwalifikować:
- Musisz być właścicielem lub najemcą budynku komercyjnego.
- Musisz uzyskać zaświadczenie, że wymagane oszczędności energii w wysokości 50% zostaną osiągnięte, aby uzyskać odliczenie. Najlepiej uzyskać ten certyfikat od wykwalifikowanego inżyniera przed czasem. Możesz uzyskać częściową odliczkę w wysokości 0,60 USD za stopę kwadratową, jeśli możesz poświadczyć 16 2/3% redukcji kosztów energii i energii.
Odliczenie to zostało potrącone z mocą wsteczną do 2015 roku, ale ma wygasnąć z końcem 2016 roku.
W jaki sposób moja firma otrzymuje zwrot podatku energetycznego i potrącenia?
Aby otrzymać ulgę inwestycyjną z tytułu inwestycji w energię, należy złożyć formularz 3468, wraz z zeznaniem podatkowym. Jest to skomplikowana forma, więc zapisz swoje rachunki i przekaż je swojemu doradcy podatkowemu.
Odliczenia są nieco łatwiejsze. Odliczenie to można uwzględnić w sekcji "Inne potrącenia" w zeznaniu podatkowym. Nie zapomnij, że będziesz potrzebować certyfikatu przed lub po ukończeniu aktualizacji.
Uwaga: Podobnie jak w przypadku wszystkich rzeczy IRS, istnieje wiele ograniczeń, kwalifikacji i ograniczeń tych ulg podatkowych i ulg podatkowych. Informacje zawarte w tym artykule mają jedynie charakter ogólny, a nie porady podatkowe. Zanim spróbujesz skorzystać z tych oszczędności, skonsultuj się z doradcą podatkowym.
Badania i rozwój Ulgi podatkowe dla firm
Dowiedz się, jak działa ulga podatkowa na działalność badawczą i rozwojową, jak ją wykorzystać i jakie rodzaje działań kwalifikują się.
Ulgi podatkowe dla firm rozpoczynających działalność
Zrozumienie ulg podatkowych dostępnych dla start-upów daje ci dostęp do wielu potencjalnych korzyści.
Ulgi podatkowe dla firm rozpoczynających działalność
Zrozumienie ulg podatkowych dostępnych dla start-upów daje ci dostęp do wielu potencjalnych korzyści.